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內部稽核之組織及運作
 
本公司內部稽核單位直接隸屬董事會,秉持超然獨立之精神 以客觀公正之立場,確實執行其職務。
 
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行。
內部稽核單位針對公司內部控制十大循環進行例行性查核,或視需要執行專案稽核,以確保內控制度落實。
 
內部稽核之稽核發現,除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長、獨立董事報告。

本公司內部稽核主管為陳佩華,其下配置有稽核人員林筱雯。

附件一 內部稽核組織
附件二 內部稽核運作流程